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xx县审计局关于上报20xx年度工作总结的报告

10-29 德育素材网
一年来,我县审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导下,认真学习贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会以及全国、全省、全市审计工作会议精神,以科学发展观为统领,切实履行审计职责。全年共完成审计项目42个,其中:署定项目1个、省定项目2个、市定项目1个、本级预算执行审计项目8个、党政领导交办件18个,县定项目12个。查出违规金额2531万元、管理不规范金额949万元,作出应上缴财政金额134万元,已上缴财政金额78.32万元,追回被挤占挪用专项资金701万元。共编写《xx审计动态》15期,提交审计信息50篇,其中:国家审计网3篇,被省厅采用12篇,被市局采用9篇、被县委采用6篇。审计工作也得到了上级审计机关和县委、县政府充分肯定,今年,xx市审计局将我局上报为全省审计系统先进单位,林业专项资金审计项目评为市级优秀,一篇审计信息被评为“最佳信息”。被县委、县政府授予20xx年—20xx年“文明单位”称号,局党支部被县委授予20xx年—20xx年“先进基层党组织”称号。
  一、履行监督职责,不断提升审计成效。
  1.抓好预算执行审计。今年,我局对20xx年县本级预算执行和其他财政收支情况及县国土局、发展和改革局、畜牧水产局等3个单位的部门预算执行情况开展了审计,并对社保资金、新型农村合作医疗资金、水资源费、矿产资源补偿费征收管理等专项资金进行了审计或审计调查。同时,对去年预算执行审计反映问题的整改情况进行了跟踪检查。审计中注意把握总体情况,揭露突出问题,从宏观上、制度上提出审计建议。总结出20xx年预算执行和其他财政收支总体情况好的七个方面,同时揭示了县本级预算管理、部门预算执行和专项资金征收、管理、使用中存在的部份财政资金指标未批,先行拨付;年初预留预算支出偏大,支出编制不够细化;部分收入未按规定及时缴入国库;历年结余结转资金过大,影响预算执行进度;部份税源……



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