采购订货、物资供应12道核心审计程序(附10大常见问题)一、所需的资料采购合同、质量保证协议、合同订立、修改、补充等相关审批资料、物流信息资料,供货单、运输单、运输车辆信息等。
二、审计程序1.访谈采购采购部门或相关部门人员,了解采购供货过程是否制定相关控制管理流程,供货过程是否得到有效的控制:2.从订货单中抽取样本,检查订货单是否由需求部门负责人审核签字,是否经其它管理人员审批;3.询问企业对于超计划订货的管理办法、控制过程及审批权限规定;4访谈采购部门及相关部门人员,了解紧急采购的具体操作流程,检查对紧急采购是否规定有专门的操作流程,是否有定期复核和分析紧急采购订单的合理性;5.从采购订单中抽取采购订单样本,检查采购订单是否经过适当的审批,采购订单是否是从经批准的供应商处采购,采购价格是否合理;6.对于长期未完成订单调查其原因;7检查采购部门是否跟踪供货过程,对有可能影响供货的异常情况,是否出具书面报告并及时提出解决方案,采取必要措施,
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