各位领导、同志们:
今天集团公司召开审计工作会议,现在由我简要总结股份公司20xx年审计工作,部署安排20xx年的审计工作。
20xx年审计工作总结
20xx年,在集团公司党组和股份公司董事会、管理层和审计委员会的正确领导下,按照集团公司工作会议的总体部署和股份公司审计工作会议精神,各级审计部门坚持“全面审计,突出重点”的工作方针,以管理层测试为重心,开展各项常规审计。累计组织完成各类审计416项,审计人员投入现场工作日15.39万个,其中内控测试3.67万个,各类常规法定审计11.72万个,取得直接经济效益6.11亿元;提出审计建议1079条,采纳885条,被采纳82%,进一步规范了公司管理,提升了公司价值。股份公司审计委员会认为“公司对内部审计工作高度重视,对工作进展表示满意”。一年来,内审所做的主要工作,报告如下:
一、集中精力,扎实有效地开展管理层测试工作
依据萨-奥法案对上市公司的要求,审计部门按照公司内控视频会议精神和《公司内部控制管理手册》规定的职能,利用半年时间,精心组织实施,按时完成了管理层测试工作。一是不断完善管理层测试的规章制度和工作程序,及时搞好培训,使参加测试人员掌握有关技能和方法。二是编制测试方案,从保证进度和质量出发,统筹兼顾,针对62家企业制定具体测试计划。三是在测试过程中注重与被测试单位沟通、确认、总结,上下协同工作,按时完成了管理层测试任务。各单位高度重视,积极开展自我测试,并对发现的例外事项进行认真整改。
大庆油田有限责任公司为保证内控体系建设质量,主动开展自测,年初对26个下……
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20xx年,在集团公司党组和股份公司董事会、管理层和审计委员会的正确领导下,按照集团公司工作会议的总体部署和股份公司审计工作会议精神,各级审计部门坚持“全面审计,突出重点”的工作方针,以管理层测试为重心,开展各项常规审计。累计组织完成各类审计416项,审计人员投入现场工作日15.39万个,其中内控测试3.67万个,各类常规法定审计11.72万个,取得直接经济效益6.11亿元;提出审计建议1079条,采纳885条,被采纳82%,进一步规范了公司管理,提升了公司价值。股份公司审计委员会认为“公司对内部审计工作高度重视,对工作进展表示满意”。一年来,内审所做的主要工作,报告如下:
一、集中精力,扎实有效地开展管理层测试工作
依据萨-奥法案对上市公司的要求,审计部门按照公司内控视频会议精神和《公司内部控制管理手册》规定的职能,利用半年时间,精心组织实施,按时完成了管理层测试工作。一是不断完善管理层测试的规章制度和工作程序,及时搞好培训,使参加测试人员掌握有关技能和方法。二是编制测试方案,从保证进度和质量出发,统筹兼顾,针对62家企业制定具体测试计划。三是在测试过程中注重与被测试单位沟通、确认、总结,上下协同工作,按时完成了管理层测试任务。各单位高度重视,积极开展自我测试,并对发现的例外事项进行认真整改。
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