202x年上半年财务审计重点工作总结202x年上半年财务审计工作在局党组的正确领导下,坚持依法理财,切实履行核算与监督职能,建立健全全过程预算管理体系,财务审计工作的质量、效率和水平不断提高,确保了资金安全、高效使用。
一、重点工作情况在完成财务核算、资金拨付、报表编制、预决算核查和公开等日常财务审计工作基础上,重点开展以下工作:(一)加强财务核算基础,严肃财经纪律一是为规范财务管理和会计核算,按季度组织财务管理、会计核算、财经纪律执行情况、工会财务核算等进行自查和交叉检查,对检查问题及时整改,确保系统财务管理水平提升。
二是开展系统财经秩序专项整治,从贯彻落实减税降费政策、全面贯彻落实“政府过紧日子”强化预算约束提高财政资金使用效益、兜牢兜底“三保”底线、规范国库管理、规范资产管理、防范政府债务风险等方面认真开展了专项整治自查,对发现的问题已全部及时整改到位。
三是积极开展审计、巡查发现问题的整改,累计整改金额1.2亿元,整改问题3个,完善制度2个。
(二)开展全过程预算绩效管理和资金绩效评价工作一是开展全过程预算绩效管理,财务科从强化全过程绩效管理意识、绩效目标编报、事前绩效评估、绩效运行双监控、部门
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