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2024年度财务自查报告

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  202x年度公司财务自查报告一、自查范围包括公司XX时间段内所有财务账目、财务报表、财务管理制度执行情况等相关财务工作。

  二、自查情况1.财务制度方面公司建立了完善的管理制度体系,涵盖了算管较为财务预理、资金管理、成本核算等方面。

  例如,《预算编制与执行制度》明确了各部门预算编制流程与责任,在实际执行中,各部门基本能按规定时间和要求提交预算草案。

  但在制度执行过程中,发现个别部门存在预算调整审批不及时的情况。

  如XX部门在XX项目预算调整时,未按规定在XX天内提交调整申请。

  2.会计核算方面会计科目设置符合国家统一会计制度规定,记账凭证填制规范,原始凭证审核严格。

  在XX月份的费用报销中,会计人员对X张不符合报销规定的发票予以退回,保证了核算的准确性。

  然而,在成本核算方面,存在部分间接...



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